
近年来,泗阳农商银行通过构建多维协同机制与深化资源整合路径,审计工作逐步实现从单一监督向系统治理、从事后纠偏向全程防控的转型升级,推动审计效能提升,形成监督合力与资源共振。
搭建多维协同联动机制。该行进行内部跨条线协作。整合审计、合规、纪检等部门资源,聚焦重大决策部署落实及合规展业监督,实现联合监督常态化。其次外部监审协同,该行主动对接监管要求,在政策执行、风险防控等领域统一合规边界。同时,纪审贯通监督。将审计发现问题纳入纪检督查督办范围,建立履职监评档案,并通过制度互建推动源头治理。
深化资源整合实施路径。融合审计、业务、监督部门日常检查监督,该行按“同期限、同类型”原则整合检查项目,实现风险排查与效率提升的双重目标。构建案件防控网格化系统,整合合规、审计、纪检等多部门数据,形成网点及员工合规画像,同时,互学共鉴创新实践。通过结对互建转化监督经验,如将纪检监察、合规部门发现的客户信访、投诉、员工行为疑似数据转化为内审监测模型,实现监督成果复用。 (伏焕忠)