A7:金融总第4376期 >2018-09-13编印

淮海农商行四举措提升审计质效
刊发日期:2018-09-13 阅读次数: 作者:  语音阅读:

为进一步加强淮海农商银行内控制度建设,提升全面防控风险能力,淮海农商银行以江苏省联社“审计质量年”主题活动为契机,不断创新工作举措,提升审计工作质效。

一方面,该行完善审计制度及操作规程建设。该行董事长、监事长亲自审阅审计立项、审计方案、审计报告等,并签署明确意见,确保审计职能得到有效发挥。同时该行按照《商业银行内部审计指引》设立审计委员会,独立董事任审计委员会主任委员,董事会每季度听取一次审计工作情况报告,保证审计权威性,使该行内部审计能够站在董事会的角度,从宏观层面审视全行经营管理、经营行为和经营绩效的全过程,分析问题产生的深层次原因,提高预判风险转化能力。

该行同时加大对审计人员的培养力度,打造高素质审计队伍。该行高度重视审计人才培养工作,常态化开展业务学习交流,积极组织参加各类专题培训,及时学习掌握监管新规、新业务的制度流程及操作办法,提高了审计人员的理论水平;坚持“走出去”原则,选派业务骨干参加他行换届审计项目,通过实战锻炼打造审计“精兵”。

淮海农商银行注重细化审计工作,坚持有针对性审计立项,以风险为导向,细化审计工作计划,突出对经营管理重点风险环节的审计检查,确保审计工作覆盖重点业务、重点环节、重点事项和高风险、新业务领域。

此外,加大整改力度,确保审计成果落到实处。该行将审计检查结果纳入合规管理考核,由责任追究部门处罚到人,同时进一步强化审计整改工作,建立条线职能部门协调整改制度,杜绝整改流于形式、屡查屡犯。 (刘 泓 陈莹莹)



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